序号
|
单位名称
|
1
|
民进六安市委员会本级
|
|
|
|
公开01表
|
|
编制单位:民进六安市委员会
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
68.87
|
一、一般公共服务支出
|
69.38
|
|
二、上级补助收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.21
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
68.87
|
本年支出合计
|
69.59
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
0.72
|
年末结转和结余
|
0.00
|
|
其中:项目支出结转和结余
|
0.00
|
其中:项目支出结转和结余
|
0.00
|
|
总计
|
69.59
|
总计
|
69.59
|
|
编制单位:民进六安市委员会
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|||
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
201
|
一般公共服务支出
|
68.66
|
68.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
68.66
|
68.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2012801
|
行政运行
|
31.20
|
31.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2012802
|
一般行政管理事务
|
37.46
|
37.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
||||
编制单位:民进六安市委员会
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|||||||
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目
支出
|
上缴上级支出
|
经营
支出
|
对附属单位补助支出
|
||||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
69.59
|
32.14
|
37.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
201
|
一般公共服务支出
|
69.38
|
31.92
|
37.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
20128
|
民主党派及工商联事务
|
69.38
|
31.92
|
37.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
2012801
|
行政运行
|
31.92
|
31.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
2012802
|
一般行政管理事务
|
37.46
|
0.00
|
37.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
公开04表
|
|
编制单位:民进六安市委员会
|
|
|
金额单位:万元
|
|
收入
|
支出
|
|||
项 目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
68.87
|
一、一般公共服务支出
|
69.38
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
|
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.21
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
68.87
|
本年支出合计
|
65.59
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0.72
|
年末财政拨款结转和结余
|
0.10
|
|
一般公共预算财政拨款
|
0.72
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
合计
|
69.59
|
合计
|
65.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
||||||||||||
编制单位:民进六安市委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
||||||||||||||||||
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||||||||||||||||||
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转
和结余
|
合计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
合计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|||||||||||||||
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计
|
0.72
|
0.72
|
0.00
|
68.87
|
31.42
|
37.46
|
69.59
|
32.14
|
37.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
201
|
一般公共服务支出
|
0.72
|
0.72
|
0.00
|
68.66
|
31.20
|
37.46
|
69.38
|
31.92
|
37.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
20128
|
民主党派及工商联事务
|
0.72
|
0.72
|
0.00
|
68.66
|
31.20
|
37.46
|
69.38
|
31.92
|
37.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
2012801
|
行政运行
|
0.72
|
0.72
|
0.00
|
31.20
|
31.20
|
0.00
|
31.92
|
31.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
2012802
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.46
|
0.00
|
37.46
|
37.46
|
0.00
|
37.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表
|
|||||||||
部门:民进六安市委员会
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|||||||||||
人员经费
|
公吗, 经费
|
|||||||||||||||
科目
编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
||||||||
301
|
工资福利支出
|
20.22
|
302
|
商品和服务支出
|
7.29
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
||||||||
30101
|
基本工资
|
6.79
|
30201
|
办公费
|
1.62
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
||||||||
30102
|
津贴补贴
|
7.74
|
30202
|
印刷费
|
0.30
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
||||||||
30103
|
奖金
|
5.25
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
||||||||
30104
|
其他社会保障缴费
|
0.26
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
||||||||
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
||||||||
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
||||||||
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
1.12
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
||||||||
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
||||||||
30199
|
其他工资福利支出
|
0.17
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
||||||||
303
|
对个人和家庭的补助
|
4.63
|
30211
|
差旅费
|
0.55
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
||||||||
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
||||||||
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.27
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
||||||||
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
||||||||
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.94
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
||||||||
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
||||||||
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.50
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
||||||||
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
||||||||
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
||||||||
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
||||||||
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
2.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
||||||||
30311
|
住房公积金
|
4.41
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
||||||||
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
||||||||
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
||||||||
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
||||||||
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
||||||||
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.21
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
||||||||
人员经费合计
|
24.84
|
公用经费合计
|
7.29
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|||||||
编制单位:民进六安市委员会
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|||||||||||
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||||||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称(项目)
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|||||
编制单位:六安市人民检察院
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|||||||
项目
|
行次
|
采购计划金额
|
实际采购金额
|
||||||||||
总计
|
采购预算(财政性资金)
|
非财政性资金
|
总计
|
采购预算(财政性资金)
|
非财政性资金
|
||||||||
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
其他资金
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
其他资金
|
||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
合 计
|
1
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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货物
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2
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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工程
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3
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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服务
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4
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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项 目
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预 算 数
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决 算 数
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合 计
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0.64
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0.64
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因公出国(境)费
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0.00
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0.00
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公务接待费
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0.64
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0.64
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公务用车购置及运行费
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0.00
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0.00
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其中:公务用车运行维护费
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0.00
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0.00
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公务用车购置
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0.00
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0.00
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